5月21日,集团在深圳召开2026年度审计工作会议,并组织开展审计条线集中培训。会议深入学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,总结2025年及“十四五”时期集团审计工作,部署2026年审计重点任务。集团董事长王海民出席会议并讲话,集团总会计师金鸿雁作年度审计工作报告,会议由集团总经理范云军主持,集团内部审计和违规经营投资追责问责工作领导小组成员、董事刘昆出席会议。

王海民指出,“十四五”期间,集团审计工作取得积极进步和扎实成效,充分彰显了内部审计在推动集团规范内部管理、防范化解风险、促进提质增效中的重要作用与独特价值。王海民强调,要提高政治站位,准确把握新时代审计工作的根本遵循,切实增强做好审计工作的责任感和使命感;要巩固工作成效,正视存在的问题和不足,推动审计成果转化为集团高质量发展的治理效能;要激发审计活力,全面贯彻集团对审计工作的部署,以高质量审计监督保障集团实现“十五五”良好开局。
会上,金鸿雁作集团2025年度内部审计、违规责任追究工作报告,总结了工作成效,通报了集团内部审计查出的典型问题,并部署2026年集团审计重点工作。中旅国际和中旅免税分享了审计工作经验。会后,集团审计部对国务院国资委《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》以及集团新修订的4项审计制度进行宣贯,并开展了审计人员“能查、能说、能写”技能提升专项培训。集团总部各部门、直属机构、各二级公司相关负责人和审计条线人员参加会议。